电脑桌面
添加公寻网到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问

零星采购审计:常用程序、常见问题VIP专享

提纲:

一、所需的资料

二、审计程序

1.询问采购人员

2.抽取零星采购申请单及相关的采购文件

3.判断零星采购范围、签订采购合同限额的合理性

4.检查零星采购审批流程、审批权限是否符合规定

5.核对订货单、送货单、验收单、入库单等

6.检查对比零星采购订单

7.检查预付款

8.检查付款的相关审批程序是否齐全

9.检查大额零星采购却不签订合同的情形

10.检查供应商附赠的附件或者赠品是否随商品一同入库

11.检查零星采购会计处理是否合规

12.检查是否存在将大宗采购拆分为零星采购规避审批的情形

三、常见问题

1.不符合零星采购范围的物资通过零星采购

2.零星采购未进行询价、比价

3.化整为零的采购

4.采购价格高于同期市场价格水平

5.从不合格的供应商进行采购

6.订购的商品未被提供

7.订购的商品以次充好

8.未经授权擅自采购

9.零星采购无法获取发票而以白条入账

10.预付账款长期费用挂账

零星采购审计:常用程序、常见问题

审查零星物资采购是否进行采购申请,零星采购是否进行询价、比价,零星采购达到招采要求规模是否进行招采程序及签订合同,零星采购的验收程序是否流于形式等。

一、所需的资料

零星采购审批表、评审表、采购文件、报价单、供应商发票和货物清单等。

二、审计程序

1.询问采购人员,了解零星采购范围、流程、审批手续等,了解签订采购合同的最低限额;

2.抽取零星采购申请单及相关的采购文件;

3.判断零星采购范围、签订采购合同限额的合理性;

4.检查零星采购审批流程、审批权限是否符合规定;

5.核对订货单、送货单、验收单、入库单等,核对提供的物资是否符合采购订单需求;

6.检查对比零星采购订单,是否存在单一供应商,或超常采购数额的供应商,重点检查是否存在关联关系;

7.检查预付款,尾款等付款是否符合采购订单约定的付款方式、付

1、当您付费下载文档后,您只拥有了使用权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
3、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。
4、如遇无法支付、或其他问题请联系客服微信:22665800

如遇无法支付、或其他问题请联系客服微信:22665800


零星采购审计:常用程序、常见问题

确认删除?
回到顶部
搜索资料
我的下载
会员中心
联系客服
  • 联系客服:22665800