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大学2023年度内部审计项目计划(学校)VIP专享

提纲:

一、指导思想

二、审计目的

三、内部审计项目计划

  (一)中层领导干部经济责任审计

1.审计目标:客观、公正地评价中层领导干部履行经济责任的情况

2.审计对象:12名中层领导干部(具体名单由组织部提出)

3.审计内容:以领导干部权力运行和责任落实情况为重点

4.组织方式:聘请社会审计参与审计项目

5.内部审计人员安排:***、***、***

6.实施时间:120天

7.经费安排:经费列入学校年度预算

  (二)2022年度财务预算执行与决算审计

1.审计目标:对预算执行与决算的真实性、合法性、效益性进行审查和评价

2.审计对象:财务处

3.审计内容:(1)对预算管理、收入预算执行、支出预算执行等进行审查和评价

4.组织方式:聘请社会审计参与审计项目

5.实施时间:90天

6.内部审计人员安排:***、***

7.经费安排:经费列入学校年度预算

  (三)政府采购业务管理内部控制评价审计

1.审计目标:通过开展政府采购管理业务内部控制评价工作

2.审计对象:招标处

3.审计内容:对政府采购管理情况进行评价

4.组织方式:聘请社会审计参与审计项目

5.内部审计人员安排:****

6.实施时间:90天

7.经费安排:经费列入学校年度预算

四、跟踪督促审计发现问题整改

**大学2023年度内部审计项目计划

根据《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)、《教育系统内部审计规定》(教育部令第47号)、《**省内部审计工作规定》,结合学校工作实际和内部审计资源情况,制定本年度内部审计项目计划。

一、指导思想

A新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神和A总书记关于审计工作的重要指示批示精神,紧紧围绕学校中心工作,依法全面履行内部审计监督职责,做好常态化“经济体检”工作。

二、审计目的

通过内部审计常态化的“经济体检”,实现“治已病、防未病”,充分发挥内部审计在学校监督体系中的作用,推进学校治理体系和治理能力现代化。

三、内部审计项目计划

(一)中层领导干部经济责任审计

1.审计目标:客观、公正地评价中层领导干部履行经济责任的情况,促进党和国家经济方针政策、决策部署及上级工作部署的落实,激励中层领导干部履职尽责和担当作为,促进权力规范运行和反腐倡廉,促进学校规范管理,防范经济风险。

2.审计对象:12名中层领导干部(具体名单由组织部提出)

3.审计内容:以领导干部权力运行和责任落实情况为重点,主要内容包括:(1)贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署情况及上级工作部署情况;(2)本单位发展规划和政策措施的制定、执行和效果情况;(3)重大经济事项的决策、执行和效果情况;(4)财政财务管理和经济风险防范情况,资金、资产、资源等管理使用和效益情况,以及在预算管理中执行机构编制管理规定情况;(5)在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定情况;(6)以往审计发现问题的整改情况;(7)其他需要审计的内容。

4.组织方式:聘请社会审计参与审计项目,由内部审计人员和社会审计人员共同实施

5.内部审计人员安排:*********

6.实施时间:120

7.经费安排:经费列

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