一、所做主要工作
(一)审计项目情况
1.已分别向区民政局、X镇、X街道X社区发出经济责任审计通知书
2.区经管站2023年至2024年财政财务收支情况审计正在进行中
3.目前我局正在实施的跟踪审计项目有12个
(二)审计整改情况
二、下一步的打算
(一)聚焦主责主业
(二)聚焦审计质量
(三)聚焦审计整改
X区审计局2025年前三季度经济形势工作总结
今年以来,X区审计局在区委、区政府和上级审计部门的关心支持下,立足经济监督定位,依法履行审计监督职责,不断提升审计监督质效。现将2025年前三季度工作情况汇报如下:
一、所做主要工作
(一)审计项目情况
2025年我局审计计划安排23个项目,其中上级审计机关安排2个,区本级和部门预算执行审计3个,领导干部经济责任审计(自然资源资产审计)4个,财政财务收支审计1个,重点民生资金和项目专项审计(调查)2个,政府投资审计11个。截至9月底,我局已完成13个审计项目,查出管理不规范问题金额3222.76万元,审减政府投资1909.7万元,发现问题115个,提出审计建议41条,向区纪委监委移送问题线索6条。当前正在开展及下步需要进行的项目审计情况如下:
1.已分别向区民政局、X镇、X街道X社区发出经济责任审计通知书,目前审计项目正在推进中,尚未结束现场审计。
2.区经管站2023年至2024年财政财务收支情况审计正在进行中,尚未结束现场审计。
3.目前我局正在实施的跟踪审计项目有12个,发现问题数量243个,重点关注投资上亿的重大工程以及项目的投资决策、审批、招标投标、资金分配、工程结算等关键环节,切实提高财政资金使用效益。
(二)审计整改情况
一是受省审计厅的委托,对区法院和区检察院财务省级统管改革落实情况审计调查的整改情况进行了督查和指导。区法院和区检察院立行立改和分阶段的问题整改到位率100%,持续整改的问题已正在推进并制定了具体计划和相关工作措施。通过督促整改,两院已上缴省财政2289.73万元,归还原渠道资金9.62万元,调整账务48.64万元,退还当事人执行款2520.15万元,完善制度5个,审计建议采纳9条。二是2024年立项的审计项目结转到2025年已完成的5个审计项目,立行立改类问题全部整改到位,涉及规范财务管理和工程建设方面的问题,已督促相关被审计单位建立完善制度4项,其他分阶段和持续整改


