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2024年度财政预算执行情况的报告VIP免费

提纲:

一、预算执行情况

  (一)2024年一般公共预算执行情况

1、增值税xxxxx万元

2、企业所得税xxxx万元

3、个人所得税xxxx万元

4、城市维护建设税xxxx万元

5、房产税xxxx万元

6、印花税xxx万元

7、城镇土地使用税xxxx万元

8、土地增值税xxxx万元

9、车船税xxx万元

10、环境保护税xx万元

11、专项收入xxx万元

12、行政事业性收费收入xxx万元

13、罚没收入xx万元

14、国有资本经营收入xxxxx万元

15、国有资源(资产)有偿使用收入完成xxxx万元

16、捐赠收入x万元

17、其他收入xx万元

1、一般公共服务支出xxxx万元

2、国防支出x万元

3、公共安全支出xxxx万元

4、教育支出xxxxx万元

5、科学技术支出xxxx万元

6、文化体育与传媒支出xxx万元

7、社会保障和就业支出xxxx万元

8、卫生健康支出xxxx万元

9、节能环保支出xxxx万元

10、城乡社区支出xxxx万元

11、农林水支出xxxx万元

12、交通运输支出xxx万元

13、资源勘探信息等支出xxxx万元

14、商业服务业等支出xxx万元

15、金融支出x万元

16、自然资源气象等支出xxx万元

17、住房保障支出xxxx万元

18、灾害防治及应急管理支出xxx万元

19、债务付息支出xxx万元

  (二)2024年政府性基金预算执行情况

1、城乡社区支出xxxxx万元

2、农林水支出xxx万元

3、其他支出xxxx万元

4、债务付息及发行费支出xxxx万元

  (三)2024年国有资本经营预算执行情况

  (四)2024年社保基金预算执行情况

二、2024年收支措施和重点工作实施情况

  (一)强化收入征管

  (二)落实组合式税费政策

  (三)优化支出结构

  (四)持续加强政府债务管理

  (五)深化财税体制改革

2024年度财政预算执行情况的报告

一、预算执行情况

(一)2024年一般公共预算执行情况

经市十二届人大二次会议批准,xxxxxxxx区一般公共预算收入年初预算为xxxxx元,实际完成xxxxx万元,为预算的xx.x%,比上年增加xxx万元,增长x.x%。其中:税收收入完成xxxxx元,为预算的xx.x%,减少xxx万元,下降x.x%;非税收入完成xxxxx万元,为预算的xxx.x%,增加xxxx万元,增长x.x%,税收收入占一般公共预算收入的比重为xx.x%。

主要项目完成情况为:

1、增值税xxxxx万元,为预算的xx%,减少xxxx万元,下降xx%。

2、企业所得税xxxx万元,为预算的xx.x%,增加xxx万元,增长xx%。

3、个人所得税xxxx万元,为预算的xx.x%,减少xxx万元,下降xx.x%。

4、城市维护建设税xxxx万元,为预算的xx.x%,减少xxx万元,下降xx.x%。

5、房产税xxxx万元,为预算的xxx.x%,增加xxx万元,增长xx.x%。

6、印花税xxx万元,为预算的xx.x%,减少xx万元,下降x.x%。

7、城镇土地使用税xxxx万元,为预算的xxx.x%,增加xxxx万元,增长xxx.x%。

8、土地增值税xxxx万元,为预算的xx.x%,减少xxx万元,下降xx.x%。

9、车船税xxx万元,为预算的xx.x%,减少x万元,下降x.x%。

10、环境保护税xx万元,为预算的xxx%,增加xx万元,增长xxx%。

11、专项收入xxx万元,为预算的xx.x%,减少xxx万元,下降xx.x%。

12、行政事业性收费收入xxx万元,为预算的xx.x%,减少xxx万元,下降xx.x%。

13、罚没收入xx万元,为预算的x.x%,减少xx万元,下降xx.x%。

14、国有资本经营收入xxxxx万元,为预算的xxx.x%,增加xxxx万元,增长xx.x%。

15、国有资源(资产)有偿使用收入完成xxxx万元,为预算的xxx.x%,减少xxxx万元,下降xx.x%。

16、捐赠收入x万元,减少xx万元。下降xxx%。

17、其他收入xx万元,减少xx万元,下降xx.x%。

市十二届人大二次会议批准的2024xxxx区一般公共预算支出年初预算为xxxxx万元(含线下债务还本支出xxxx万元),执行中因上级补助增加、结余结转等安排支出,支出预算为xxxxx万元,实际完成xxxxx万元,为调整预算(以下简称预算)的xx.x%,比上年增加xxxx万元,增长x.x%。其中:民生支出xxxxx万元,占一般公共预算支出的xx.x%。

主要项目执行情况是:

1、一般公共服务支出xxxx万元,为预算的xx.x%,增加xxxxxx万元,增长x.x%。

2、国防支出x万元,为预算的xx%,增加x万元,增长xx%。

3、公共安全支出xxxx万元,为预算xxx.x%,增加xx万元,增长x.x%。

4、教育支出xxxxx万元,为预算的xx%,增加xxx万元,增长x.x%。

5、科学技术支出xxxx万元,为预算的xxx%,增加xxx万元,增长xx.x%。

6、文化体育与传媒支出xxx万元,为预算的xxx.x%,增加xxx万元,增长降xx.x%。

7、社会保障和就业支出xxxx万元,为预算的xx.x%,增加xxx万元,增长xx.x%。

8、卫生健康支出xxxx万元,为预算的xxx.x%,增加xxx万元,增长xx.x%。

9、节能环保支出xxxx万元,为预算的xx.x%,增加xxx万元,增长x.x%。

10、城乡社区支出xxxx万元,为预算的xxx.x%,增加xxx万元,增长x.x%。

11、农林水支出xxxx万元,为预算的xxx.x%,增加xxxx万元,增长xx.x%。

12、交通运输支出xxx万元,增加xxx万元,增长xxxx%。

13、资源勘探信息等支出xxxx万元,减少xxxx万元,下降xx.x%。

14、商业服务业等支出xxx万元,为预算的xxx.x%,减少xxx万元,下降xx.x%。

15、金融支出x万元,减少x万元,下降xxx%。

16、自然资源气象等支出xxx万元,为预算的xxx.x%,增加x万元,增长x.x%。

17、住房保障支出xxxx万元,为预算的xxx.x%,增加xxxx万元,增长xx.x%。

18、灾害防治及应急管理支出xxx万元,为预算的xx.x%,减少xx万元,下降x.x%。

19、债务付息支出xxx万元,为预算的xxx%,减少xx万元,下降x.x%。

按现行体制算,我区一般公共预算收入完成xxxxx万元,上年结转收入xxxxx万元,上级补助收入xxxxx万元,债务转贷收入xxxx万元,动用预算稳定调节基金xxxx万元,收入总计为xxxxxx万元。一般公共预算支出完成xxxxx万元,上解上级支出xxxxx万元,债务还本支出xxxx万元,安排预算稳定调节基金xxxx万元,调出至政府性基金xxxxx万元,结转下年支出xxxxx万元,支出合计xxxxxx万元。

(二)2024年政府性基金预算执行情况

2024年我市财政体制改革,政府性基金收入全部缴入市财政,区本级年初预算仅安排上级提前下达补助资金xxxxx万元。执行中加上上级追加、地方政府债券资金等安排支出,调整后支出预算为xxxxx万元,实际完成xxxxx万元,为调整预算(以下简称预算)的xx.x%,比上年增加xxxxx万元,增长xx.x%。

1、城乡社区支出xxxxx万元,为预算的xx.x%,增加xxxxx万元,增长xx.x%。

2、农林水支出xxx万元,增加xxx万元。

3、其他支出xxxx万元,为预算的xx.x%,减少xxxx万元,下降xx.x%。

4、债务付息及发行费支出xxxx万元,为预算的xxx%。增加xxx万元,增长x.x%。

2024年政府性基金上级补助收入xxxxx万元,上年结转收入xxxxx万元,债务转贷收入xxxxx万元,一般公共预算调入资金xxxxx万元,收入总计xxxxxx万元。政府性基金预算支出完成xxxxx万元,上解上级支出xxxxx万元,债务还本支出xxxxx万元,结转下年支出xxxxx万元,支出总计xxxxxx万元。

(三)2024年国有资本经营预算执行情况

年初国有资本经营未安排收支预算,执行中因上级补助增加安排相应支出,支出预算调整为xx万元,实际支出x万元,为调整预算的x.x%,结转下年支出xx万元。

(四)2024年社保基金预算执行情况

2024年社会保险基金收入预算为xxxx万元,实际完成xxxx万元,为预算的xxx%。社会保险基金支出预算为xxxx万元,实际完成xxxx万元,为预算的xxx%。当年收支结余xxx万元,年末滚存结余xxxx万元。

(上述预算执行情况均为快报数,在与市财政结算后会有一些变动)

二、2024年收支措施和重点工作实施情况

(一)强化收入征管,加大财政统筹,推动经济平稳运行。认真落实“积极的财政政策要适度加力、提质增效”要求,牢牢把握白龟湖科创新城高水平建设发展机遇,全力以赴稳增长,推动经济运行企稳回升向好发展。千方百计促进财政增收,定期组织召开财税收入工作推进会,分析研判财政收入形势,梳理查找征收管理的薄弱环节,研究解决财税工作中遇到的新困难、新问题。加大综合治税力度,持续推进镇(街道)财政管理体制改革,建立健全服务保障机制和考核办法,进一步细化分解收入任务,挖潜新增税源动力。精耕细作抓好收入征管,推行“月中预测、月末分析总结”,针对全区纳税前xx名企业,开展走访调研,深入了解企业

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