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xx市文化旅游和体育广电局制度汇编VIP免费

提纲:

一、全体干部职工严格遵守上、下班制度

二、工作期间坚守岗位

三、注重仪表仪容

四、保持良好的办公秩序

五、按时参加会议和各种集体活动

六、按时按质按量完成岗位所负责的各项工作

七、严格遵守各项保密制度

八、爱护公共设施和花草树木

九、违反本制度规定的

一、考勤时间:

二、考勤办法:

  (一)实行个人签到制

  (二)工作时间

  (三)迟到半小时以内

  (四)超过1个小时

三、原则上要求全体干部职工一律上班签到后再外出办事

四、实行年休假制度

五、严格执行值班工作

六、原则上法定节假日在岗值班超过7小时安排补休1天

一、年休假

  (一)局领导年休假

  (二)干部、职工年休假

二、事假

  (一)工作人员请假半天的

  (二)二层机构负责人请假1天以下

  (三)局领导休假:正职领导请假1天以上

  (四)局副职领导休假2天(含2天)以下的

三、病假

四、婚、丧、产假

一、发文

  (一)正式文件有:通知、决定、通报、请示、报告、函、会议纪要等

  (二)发文的程序是:股(室)、二层机构拟稿——局办核稿——分管领导核稿---主要领导签发——编号——打印——装订——呈送

1.拟稿:由各股(室)、二层机构负责

2.审核:由办公室负责或局领导指定专人审核

二、来文

  (一)登记

  (二)分办、批办

1.一般文件由办公室提出拟办意见后

2.涉及几个股(室)、二层机构协商办理的文件

3.特急、急公文应立即登记

  (三)承办、催办

1.各股(室)、二层机构对承办的文件内容要认真研究

2.对文件批办意见有不同看法时

3.对时效性较强的公文

  (四)材料上报

一、凡属上报或下发的文件材料、合同、协议书、人事调动、证明和介绍信等重要事项

二、属一般业务报表

三、公章实行专人负责管理制度

四、公章管理人员

五、公章管理人员因外出或其他原因不能按时到岗时

六、坚持公章使用登记制度

七、禁止盖空白印章

一、明确管理职责

二、严格经费开支审批手续

三、购买各种物品报销所需要材料:报销单、发票(验收清单、收货单等)、必须有经手人、验收人(证明人)

四、凡业务接待一律由局领导或办公室统一安排

五、在公务接待上

六、凡购买各种物品的发票

七、财务机构和人员管理

  (一)会计人员必须加强业务学习

  (二)按月向领导提交财务报表

八、因工作、扶贫原因需下乡的

九、采购物品、服务:按照政府采购程序要求进行

十、关于公务卡使用规定:各种支出原则上要求需公务卡结算

一、公务用车原则上由办公室调配使用

二、汽车需要维修及购置零配件的

三、严禁无证驾驶或酒后开车

四、用车期间发生损坏

五、车辆未经领导同意禁止外借

六、要爱护车辆

七、办公室做好用车登记

八、每年年审前做好定期保养工作

九、车辆维修

十、每次用车后

十一、车辆使用冲突的

一、办公设备指电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等

二、凡本单位的办公设备

三、各股室、各二层机构

四、办公设备实行专人专用专管的办法

五、电脑使用的软件盘、硬盘以及打印密级的资料、统计数字、保密信息等

六、严禁用办公电脑进行网络游戏等与工作无关的娱乐活动

七、各专管人员必须管理好辖管的办公设备

八、本着谁管谁负责维修的原则

九、各专管人员要爱护办公设备

十、各景区、景点的固定资产由负责监督景区(点)股室负责管理

十一、各股室采购的资产(包含配给各景区、景点、酒店等)

十二、损坏的资产

一、本局的公用物品主要指固定资产和办公用品(包括各股、室购置的、外单位馈赠的)

二、凡需新购置的办公用品

三、私人或外单位借用本局贵重公用物品

四、本单位人员因工作调动或退休、辞职等离开工作岗位的

一、公务出差

  (一)凡本单位人员出差

  (二)未经领导批准出差的

  (三)局领导外出

二、公务出差的旅差费报销

三、公务出差纪律要求

一、总则

二、奖惩原则

三、适用范围

四、绩效奖励

  (一)奖励对象:

1.各股室股长、副股长

2.年度获评优秀的干部职工

3.积极献血的干部职工

  (二)文旅系统优秀干部名额分配

1.局领导班子1个名额

2.在局机关上班的各股室人员、转播台、业余体校、办证中心4个名额

3.博物馆、图书馆、文化馆、文化市场综合行政执法大队、非遗中心3个名额

4.由我局代管的友谊关景区管委会1个名额

  (三)奖励金额

1.各股室股长、各二层机构正职每年每人奖励600元(二层机构正职为副科级领导的不在此奖励范围)

2.各股室副股长、各二层机构副职每年每人奖励300元

3.被评为文旅系统优秀干部的每年每人奖励500元

4.作出突出贡献的人员

5.积极献血的干部职工每年每人奖励300元

五、绩效扣除

  (一)被扣除绩效奖的情况

1.因工作失职或违纪等被全市通报批评的干部职工

2.因工作失职或违纪等被市纪委、组织部等部门进行约谈的干部职工

3.因工作失职或违纪等被派驻纪检组约谈的干部职工

4.因不服从主要领导或分管领导工作安排、工作失职或拒不承担所负责的工作

5.造成严重违规和失泄密案件的干部职工扣除相应的绩效奖

6.其他违法违纪情况

  (二)扣除绩效金额

1.被全市通报批评的每次扣除1000元

2.被市纪委、组织部等约谈的每次扣除800元

3.被派驻纪检组约谈的的每次扣除600元

4.被局领导约谈或者被派驻纪检组谈话提醒的每次扣除300元

六、奖惩执行程序

  (一)奖励认定程序

  (二)处罚认定程序

1.属被市委、市政府或者市纪委、纪检组等职能部门认定处罚的

2.属被局领导班子约谈的

七、申诉程序

  (一)干部职工若对处罚结果存在异议

  (二)干部职工在提出申诉后

  (三)被处罚干部职工在调查期间应积极配合调查人工作

八、奖惩结果的运用

  (一)干部职工奖惩情况计入绩效考评

  (二)干部职工奖惩情况在局公告栏予以公示

  (三)干部职工奖惩结果将作为干部职工年度考核的依据

九、其他

  (一)本制度由局办公室进行监督和解释

  (二)不尽事宜

目录

  1. 工作纪律制度 2

  2. 考勤管理制度 4

  3. 请假制度 6

  4. 公文处理、材料上报制度 8

  5. 公章管理制度 10

  6. 财务经费管理制度 11

  7. 车辆使用管理制度 13

  8. 办公设备管理制度 15

  9. 公用物品管理制度 17

  10. 出差制度 18

  11. xx市文旅系统绩效考评奖惩工作制度 19



工作纪律制度

一、全体干部职工严格遵守上、下班制度。上班时间要坚守岗位,不得迟到、早退,工作时间不得无故串岗、离岗。

二、工作期间坚守岗位,不得外出进行非公务活动;严禁擅离职守,禁止做与工作无关的事情,如玩手机、炒股、玩电脑游戏、叫外卖等;严禁在办理事项中接受当事人宴请。

三、注重仪表仪容,穿着整洁大方。

四、保持良好的办公秩序,维护办公区的环境卫生,不准随地吐痰,乱扔烟头、纸屑。

五、按时参加会议和各种集体活动。特殊情况不能参加的需事先向局办或活动组织者请假。

六、按时按质按量完成岗位所负责的各项工作,不能如期完成的要说明原因。

七、严格遵守各项保密制度,恪守职业保密道德,做到不该说的不说,不该问的不问。

八、爱护公共设施和花草树木,节约用水用电。

九、违反本制度规定的,视情况给予批评教育;屡次违反拒不改正的,视情况给予全局通报批评;造成严重后果的,依法追究责任。


考勤管理制度

干部职工要严肃认真,按照实事求是的原则,如实签到,不得弄虚作假。如有虚填瞒报现象,经查实后,视情节轻重,给予批评教育。具体由办公室负责组织和监督实施。

一、考勤时间:

上午800—1200,下午1500—1800

二、考勤办法:

(一)实行个人签到制。在工作时间,领导不明其去向者或拒不服从领导安排工作的人员,按缺勤处理;

(二)工作时间,未经准假不到岗,按旷工处理;

(三)迟到半小时以内,按迟到处理;

(四)超过1个小时,按旷工半天处理;未经股室(部门)负责人或领导同意,提前离岗视为早退。

三、原则上要求全体干部职工一律上班签到后再外出办事,如有特殊情况因公或因私外出,需明确外出时间,经股室负责人及分管领导批准后报办公室备案;因私或因公外出完毕后,要及时参加考勤,未及时考勤视为缺勤,如有特殊情况必须要向办公室报备。特殊情况无法事先办理请假手续的,应按程序向局领导口头请假,并在回单位上班后一个工作日内补办请假手续,交办公室备案,否则视同缺勤处理。经批准外出参加培训或学习的,履行报告手续。局领导外出须通知办公室,以便做好工作安排。

四、实行年休假制度。结合市人民政府关于年休假的统一部署,以及各股室的工作实际情况,安排好全体干部职工的年休假。

五、严格执行值班工作。按照市委、市人民政府的工作安排,做好值班安排。值班领导和值班人员的移动通讯工具需保持24小时畅通,法定节假日期间必须在岗值班,并按要求做好有关假日信息及数据的上报工作。

六、原则上法定节假日在岗值班超过7小时安排补休1天,如不能安排补休,应按有关规定发放值班补贴,补休要提前一天报股室负责人、分管领导、主要领导批准同意,并报局办备案。


请假制度

一、年休假

(一)局领导年休假,由领导班子集体讨论安排,并报市政府分管领导批准;

(二)干部、职工年休假,由股(室)、二层机构干部作计划报办公室,呈局领导批准;

二、事假

干部职工连续请假超过2天(含2天)的按公休执行,干部职工年内事假累计超过12天(含12天)再需请事假的,将按公休执行(不含婚假、产假等)。旷工或者无正当理由逾期不归连续超过15天,或者1年内累计超过30天的,依照有关规定予以处理。考勤情况由办公室按季度进行统计,并予以公布,接受监督。如有异议,自公布之日起三日内将情况反馈办公室,逾期视为认可。

(一)工作人员请假半天的,由股室(部门)负责人批准,报分管领导、各单位办公室备查;半天至一天的,由分管领导批准,到局办公室报备;一天以上的,由主要领导批准,报局办公室备查;

(二)二层机构负责人请假1天以下,由局分管领导批准;超过1天的,由局长批准;

(三)局领导休假:正职领导请假1天以上,报市政府分管领导批准;

(四)局副职领导休假2天(含2天)以下的,由局长批准;2天以上的,报市政府分管领导批准;

三、病假

职工请病假应凭县级以上医院疾病证明书,并按上述批准权限报办公室呈分管领导批准。

四、婚、丧、产假

职工请婚、丧、产假,均按有关文件规定执行,并按上述批准权限由股(室)、二层机构报办公室,呈局领导批准。


公文处理、材料上报制度

一、发文

(一)正式文件有:通知、决定、通报、请示、报告、函、会议纪要等。

(二)发文的程序是:股(室)、二层机构拟稿——局办核稿——分管领导核稿---主要领导签发——编号——打印——装订——呈送。

1.拟稿:由各股(室)、二层机构负责。

2.审核:由办公室负责或局领导指定专人审核。

二、来文

(一)登记

凡上级及外来公文,统一由办公室负责清点签收登记。签收时应详细核对文号及件数。来文签收后,应当天拆封、登记,填写好阅文登记表。

(二)分办、批办

1.一般文件由办公室提出拟办意见后,请有关股(室)、二层机构办理。重要文件先呈领导阅批,再按批示送有关股(室)、二层机构办理。

2.涉及几个股(室)、二层机构协商办理的文件,先由办公室提出拟办意见或领导阅批明确主办部门后,转有关股(室)、二层机构办理。

3.特急、急公文应立即登记,及时呈领导批阅,然后根据批示,速递有关股(室)、二层机构办理。

(三)承办、催办

1.各股(室)、二层机构对承办的文件内容要认真研究,并根据来文内容对照上级有关精神,及时办理,并将有关办理情况汇报分管领导。

2.对文件批办意见有不同看法时,应取得办公室或领导同意后,由办公室转批到有关股(室)、二层机构,不能自行批转。

3.对时效性较强的公文,办公室应及时检查催办。超过办理期限未反馈办理结果的,承办部门要讲明原因。如超过办理期限造成不良后果的,追究股(室)、二层机构负责人及相关人员责任。

(四)材料上报

草拟后经股(室)、二层机构负责人审核,报经分管领导审核后报主管领导审定,不得越级上报。


公章管理制度

一、凡属上报或下发的文件材料、合同、协议书、人事调动、证明和介绍信等重要事项,必须经主要领导签字后方可予以盖章。

二、属一般业务报表,可由股室负责人核准签字后予以盖章。

三、公章实行专人负责管理制度,公章管理人员由办公室主任掌管。

四、公章管理人员,必须严格执行公章管理制度和规定,严于职守,坚持原则,秉公办事,热情周到,方便工作,安全保密。

五、公章管理人员因外出或其他原因不能按时到岗时,必须交由领导指定的其他人员掌管使用,不得随意移交他人使用。

六、坚持公章使用登记制度,除已有领导签字且有存档的文件材料和一般报表外,其他重要事项使用公章的均要登记,写明审批人、事由和执章人姓名及使用印章的日期。

七、禁止盖空白印章,如确因工作需要出具空白介绍信者,必须报经领导签字,并按规定办理登记手续后,方能准盖空白印章。使用者务必妥善保管好,如丢失造成后果者,必须追究责任,严肃处理。


财务经费管理制度

一、明确管理职责,单位财务经费由财务股统一管理,严格遵守财务制度,经费必须严格按照财务部门制定的法规所规定的进行账目管理。

二、严格经费开支审批手续,本单位一切开支均由局主要领导审批。机关报销由经办人填报销单,会计、相应股室分管领导审核,最后报主管领导审批方可报销;各二层机构参照局机关执行,财务开支方面接受局机关的监督。

三、购买各种物品报销所需要材料:报销单、发票(验收清单、收货单等)、必须有经手人、验收人(证明人),如是公务卡结账的,必须要有刷卡小票(并有经手人签字)。

四、凡业务接待一律由局领导或办公室统一安排,各股(室)不能巧立名目,自行安排用餐。公务接待实行“先审批、后接待”的原则。对确需公务接待的对象,由相关股(室)填写-公务接待审批表-逐级报领导审批;经批准后,方可安排接待;接待费用要求公务卡结算;未经批准私自安排接待的,接待费用一律不予报销。

五、在公务接待上,接待标准和陪餐人员严格按照财政规定执行(参照接待处3人只能陪餐1人执行)。要厉行节约,不准上高档菜和高档烟酒,减少陪同人员,做到吃饱不浪费。业务接待一律由主要领导或分管财务领导审批。

六、凡购买各种物品的发票,必须有经手人、验收人、财务负责人签字,局领导审批后才能报帐。

七、财务机构和人员管理

(一)会计人员必须加强业务学习,精通业务,忠于职守,坚持原则,爱岗敬业,按时、按质、按量完成各项工作任务,做到各种经费日清月结,报表及时,帐簿内容真实完整,账账、账款、账物相符。

(二)按月向领导提交财务报表,为领导提供相关的财务数据,以便领导做决策。

八、因工作、扶贫原因需下乡的,超过市区范围的、时间超过半天的,根据文件要求,发放下乡补助。

九、采购物品、服务:按照政府采购程序要求进行,达不到政府采购规定金额的,按照政府采购程序做好三家询价,采购金额一万元以下的由分管领导决定,采购金额达到一万元以上需经班子会

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