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镇2024年度内部审计工作计划VIP免费

提纲:

一、指导思想

二、主要任务

  (一)围绕提高财政资金使用效益

  (二)围绕专项资金

  (三)围绕完善内部管理

  (四)围绕工程项目

三、工作措施

  (一)聚焦审计主责主业

  (二)推进审计整改落实

  (三)提高审计干部综合素质


2024年度内部审计工作计划

 

为贯彻落实党的二十大精神和习总书记系列讲话精神,更好发挥审计在党和政府监察体系中的重要作用,根据《中共中央国务院关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》《“十四五”浦东新区审计工作发展规划》和我镇“五新三镇”的建设新目标,结合我镇内部审计制度及具体情况,制定2024XX镇内部审计工作计划,具体如下:

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻习近平在二十届中央审计委员会第一次会议上的讲话精神,全面落实《审计署关于内部审计工作的规定》、《浦东新区关于进一步加强内部审计工作的意见》、《浦东新区关于推进监督贯通融合加强巡察审计监督一体化工作的实施意见》文件精神,围绕镇党委、政府中心工作依法全面履行审计监督职能,进一步健全内控制度,更好地维护财政资金安全、提高资金使用效益,促进各单位理好财、用好权、尽好责,助力XX乡村振兴工作。

二、主要任务

根据各科室和部门上报的审计需求和全覆盖审计的相关要求,全年安排审计项目125项(其中经济责任审计采取“自审+委托”的模式),主要开展以下四个方面工作:

(一)围绕提高财政资金使用效益,开展建设工程项目审价。重点推进镇级重大工程、村居基础设施改造、违法建筑用地拆除、美丽乡村建设、道路拓宽维修、公益项目、河道整治项目等七类项目审价工作。通过审价,核减不实费用,提高财政资金使用效益。

(二)围绕专项资金,实施专项审计调查。重点关注2023年度镇级预算执行情况、XX镇人民政府固定资产管理情况、农村土地经营权流转合同和农村集体资产(房屋和建设用地)租赁合同管理情况、春节补贴及政府代发各项资金项目的使用情况等,确保财政资金安全,促进资金使用效益。

(三

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